لو سمحتوا انا ماسك حسابات شركة لها 4 سنوات شغالة ومكنش فية محاسب عند الشركة فلما جيت امسك حسابتها عملت جرد للاصول بنوعيها الثابتة والمتدولة وحطيت راس المال المثبت في السجلات فلقيت جانب الخصوم اكثر من جانب الاصول فاعمل اية وانا عايز اعمل ميزانية افتتاحية للشركة يعني مثلا الاصول ( المتداولة والثابتة ) 4 مليون والخصوم المتداولة 1.5 مليون وراس المال 3 مليون المثبت في السجلات فكيف اعالج الفرق وهو حوالي نصف مليون بين الاصول والخصوم هل اوضعة في حساب جاري الشركاء ارجو الرد بسرعة وحزاكم الله خير
|
السلام عليكم
بعد أذن حضرتك فتح ح/أرباح مرحلة من أعوام سابقة لن يعالج مشكلة الفرق وسيظل الفرق كما هو أى الخصوم اكبر من الاصول لأن ح/أرباح مرحلة سيظهر بجانب الخصوم بالميزانية. وأرى أن يتم علاج هذا الفرق بتحميله على ح/ جارى الشركاء بجعله (مدين) بهذا الفرق بجانب الاصول بالميزانية تحت بند أصول متداولة. |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|