الإستطلاع: ما رايكم في هذه المشاركة وجدواها
خيارات إستطلاع
ما رايكم في هذه المشاركة وجدواها

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-04-2010, 02:39 AM
  #1251
أحمدمحمد محمد
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 47
المشاركات: 128
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

الاستاذ الفاضل

السلام عليكم
الرجاء شرح كيفية معالجة فروق العملة وكيف يمكن حسابها مع ضرب أمثال لذلك

ولك منا جزيل الشكر والتقدير
أحمدمحمد محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-08-2010, 12:39 PM
  #1252
عابدينو
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
العمر: 54
المشاركات: 11
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عابدينو مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل محاسباً في شركة وأحد نشاطات هذه الشركة هي متابعة طلبات العروض والمناقصات مع شركات خارجية وتحصيل عمولة في حال فوز هذه الشركات بهذه العروض أو فتح الإعتماد لهذه الشركة التي فازت بالعرض حيث يتحول طلب العروض إلى عقد , ونظراً لإستمرار دراسة العروض لأكثر من دورة مالية قمت بفتح حساب اسمه مشاريع قيد الدراسة أو مناقصات قيد الدراسة وذلك ضمن الأصول المتداولة حيث يتم إقفال هذا الحساب في حساب المتاجرة عند تحقق إيراد هذا العقد وقد إعترضت الإدارة على آلية هذا العمل تحت مبرر عدم القراءة الصحيحة لميزانية نهاية السنة وطلبوا أن يتم تحميل الدروة المالية بكافة نفقات ومصاريف طلب العروض وفي نفس الدورة علماً أن هذا يعكس أرقاماً غير دقيقة فقد يبلغ مبلغ المصاريف في السنة المالية 2009 مثلاً مليون وقد يتحقق إيراد هذا العقد في سنة 2010 من دون أية مصاريف تذكر وبالتالي فقد حملنا سنة 2009 ما لايجب أن تتحمله وظهر إيراد 2010 بشكل غير دقيق . هل يوجد طريقة محاسبية فعالة لمعالجة هذا الموقف أمام إصرار إدارتي رغم المناقشات الكثيرة التي دارت بيننا ؟
وشكرا للجميع
السلام عليكم أين الأخوة من المحاسبين العرب ومن أرض الكنانة
عابدينو غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-08-2010, 03:09 PM
  #1253
mostafaelskasingy
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 68
المشاركات: 30
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

الأخوة الأفاضل ___ عند تقفيل الحسابات الختامية في احدى الجمعيات الخيرية وعند مراجعة حساب احد الموردين وعمل المطابقة ظهر رصيده بدفاتر الجمعيةدائن باكثر من 600000 ستمئة ألف في حين ان الرصيد الموجود بسجلات المورد مدين بمبلغ وقدره 17250 سبعة عشر ألف و مئتين و خمسين ، وعند طلب كشف حساب من المورد للمطابقة عن السنتين الا خيريتين وبالمراجعة اتضح ان الحسابات مطابقة تماما وربما يكون هذا الرصيد مرحل من سنوات سابقة ومسجل لدى المورد خاصة و ان محاسبهم لايوجد لديه ارصدة منتظمة على الرغم من وجود برنامج محاسبي لديه المهم طلبت منه اعداد خطاب يؤكد هذا الرصيد الذي يظهر بسجلاته وابدى استعداده على ذلك
المشكلة هي كيف يتم اثبات هذا المبلغ في دفاتر الجمعية مع مراعاة ان الجمعية تخضع لإشراف الوزارة وفي حالة الإثبات وظهر فيما بعد وجود خلل لدى المورد في سجلات في اي وقت هل يكون له الحق في الرجوع على الجمعية مرة اخرى ام لا، وهل يسجل المبلغ كايرادات للجمعية دعم ام ماذا ام سيكون في هذه الحالة دعم وهمي .
mostafaelskasingy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-09-2010, 07:08 AM
  #1254
mostafaelskasingy
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 68
المشاركات: 30
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
الأخوة الأفاضل يوجد لدينا مشكلة عويصة حيث ان هناك مبلغ تم استثماره بمعرفة رئيس مجلس الإدارة لإحدى الجمعيات التعاونية الخيرية مع مراعاة ان الاستثمار تم بناء على محضر موقع من جميع اعضاء مجلس الادارة وتم تسجيل المبلغ على السيد رئيس المجلس ،كاستثمار لديه ، حيث قام الرجل مشكور بشراء قطعة أرض لصالح الجمعية وتنازل عنها لدى الجهات المسئولة وذلك قبل فترتين ماليتين ، ولكن المشكلة التي لم يتداركها الأخ المدير المالي السابق أنه جعل مبلغ الاستثمار مازال معلقا باسم رئيس المجلس بالسجلات والدفاتر والمشكلة الأن هي أن الأرض اصبحت ملكا للجمعية قبل اكثر من سنيتن علما بأن الميزانيات يتم مراجعتها عن طريق الجهات المسئولة ، وظاهرة لديهم انها استثمار حتى تاريخه ، فكيف يتم معالجة هذه المشكلة محاسبيا واداريافي السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 والتي لم تصدر بعد.
mostafaelskasingy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-09-2010, 03:33 PM
  #1255
nabil fathy
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
العمر: 59
المشاركات: 47
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

الاستاذ الفاضل

طلبت من قبل شرح موضوع المسحوبات بالتفصيل وحتى الان لم اجد الرد .

الرجاء سرعة الرد فى هذا الموضوع وشكرا جزيلا
nabil fathy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-11-2010, 06:33 PM
  #1256
sherif_k22
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
العمر: 41
المشاركات: 71
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من سيادتك شرح قائمه التدفقات النقديه بالتفصيل الممل مع توضيح كيفيه عمل المؤشرات المصاحبه للميزانيه و فوائدها و ما هى المبالغ المعفاه من ضريبه كسب العمل
أرجو الأفاده جازانا الله و إياكم كل خير
وشكراً
[hr]#0015ff[/hr]
sherif_k22 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-12-2010, 08:28 PM
  #1257
ayman.192
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 10
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil fathy مشاهدة المشاركة
الاستاذ الفاضل

طلبت من قبل شرح موضوع المسحوبات بالتفصيل وحتى الان لم اجد الرد .

الرجاء سرعة الرد فى هذا الموضوع وشكرا جزيلا

المسحوبات يا أخي مش موضوع ولا حاجة ان شاء الله المسحوبات ليها احدي حلين اذا كانت هناك فائدة "واعذوا بالله" تحسب علي المسحوبات اذا اتفق الشركاء علي ذلك
فيفتح لها حساب يسمي مسحوبات الشريك (أ) ويقفل أخر السنه في حسابه الجاري
اما اذ لم يكن هناك فائده فكل مبلغ مسحوبات يؤدي الي زيادة الجانب المدين في حسابه الجاري اي يجعل الشريك مدين بهذا المبلغ للشركة وفي أخر العام يظهر الحساب في الجانب المدين للميزانية اذا كان الرصيد مدين واذا كان الرصيد دائن يظهر في الجانب الدائن
.
والمسحوبات انواع فاذا كانت
اولا: أموال فتعالج عادي من ح / جاري الشريك(أ) أو المسحوبات
الي ح / الصندوق أو البنك

ثانيا: بضاعة من الشركة فتختلف علي حسب الأتفاق بين الشركاء علي ان تحسب البضاعه
1- بسعر الشراء فتعالج كالتالي
من ح / جاري الشريك(أ) أو المسحوبات
الي ح / المشتريات

2- بسعر البيع
من ح / جاري الشريك(أ) أو المسحوبات
الي ح / المبيعات

هذا والله أعلم ولو في اي استفسار انا موجود ان شاء الله
__________________
§سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم§
ayman.192 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-13-2010, 12:46 PM
  #1258
عادل العمودي
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 8
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
عادل العمودي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-14-2010, 06:59 AM
  #1259
mostafaelskasingy
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 68
المشاركات: 30
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

اين ردكم ياجماعة وايناقتراحاتكم الطيبة لحل مثل هذه ا لمشكلة
mostafaelskasingy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2010, 06:55 AM
  #1260
حافظ عبد الرحمن
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

عندي سؤال كيف يتم عمل قيد الخصم 10% لمقاولي الباطن علما بانني اشغل على نظام محاسبي في حين اني اقوم بادخال المستخلص كالاتي :
قيمة المستخلص مثلا 56421 مدين
ضمانات على المؤسسة الخصم 5642 دائن
صافي المستخلص بعد الخصم 50779 دائن

وان اي مستخلص ندخل الخصم لوحده وفي نهاية المشروع يتم استرجاع المبلغ للمقاول سؤال ما هو القيد
حافظ عبد الرحمن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:30 PM