السادة الافاضل تحيه طيبه وبعد,,,,, أقدم لسيادتكم جميعا جزيل الشكر على ماذكرتموه ولكن لى وجهة نظر في ذلك الموضوع واحب ان اطرحها عليكم ولكم اتمنى ان تفيدونى بأرائكم . حساب الضريبه الجمركيه ( رسم الوارد ) = القيمه المحسوبه ( المقدره بمعرفة الجمارك )* نسبة الضريبه الجمركيه = 180000*20% = 36000 جنيه حساب ضريبة أ.ت.ص المسدده = القيمه المحسوبه *0.5% = 180000 * 0.5% = 900 جنيه حساب ضريبة المبيعات = وعاء ضريبة المبيعات (قيمه محسوبه +رسم الوارد ) * فئة الضريبه = (180000+36000) *10% = 21600 جنيه ثم نقوم بحساب كل ماسبق ولكن على اساس قيمة البضاعة الفعلية( 30000 $ * 5,45 = 163500 ) ومن ثم نجد أنه يجب : 1- إعادة حساب الضريبه الجمركيه ( رسم الوارد ) = القيمه الفعلية ( القيمة المسددة للمورد الصيني ) * نسبة الضريبه الجمركيه = 163500*20% = 32700 جنيه 2- إعادة حساب ضريبة أ.ت.ص المسدده = القيمه الفعلية *0.5% = 163500* 0.5% = 817.5 جنيه 3- إعادة حساب ضريبة المبيعات = وعاء ضريبة المبيعات (القيمة الفعلية+رسم الوارد ـ الجديد ـ ) * فئة الضريبه = (163500+32700 ) *10% = 19620 جنيه * ومما سبق يتضح لنا انه يوجد فروق في كلا من ( الضريبه الجمركيه , ضريبة المبيعات , ضريبة أ.ت.ص ) وذلك على النحو التالى : أ / افروق الضريبة الجمركيه = 36000 - 32700 =3300 جنيه ب / فروق ضريبة المبيعات = 21600 - 19620 = 1980 جنيه جـ / فروق ضريبة أ . ت . ص = 900 – 817,5 = 82,5 جنيه إجمالى الفروق الضريبية = 3300 + 1980 + 82,50 = 5362,50 جنيه وبما أن الفروق الضريبيه ناتجه في الاساس على تحسين قيمة تكلفة المشتريات من قبل الجمارك وليست تكلفة مدفوعة بالفعل . فمن وجهة نظرى أرى أنه لايجب خصم فروق ضريبة المبيعات ( 1980 ) , فروق ضريبة أ . ت . ص ( 82,50 ) من الضريبة واجبة السداد سواء عند سداد الضريبة واجبة الاداء سواء ضريبة المبيعات أو ضريبة أ . ت . ص لذا يجب أن تضاف على تكلفة المشتريات وذلك على النحو التالى : تكلفة المشتريات = قيمة المشتريات + رسم الوارد + المصاريف الأخرى + الفروق الضريبيه =(30000$*5.45) + 32700 +11500 + 5362,5 =213062,5 جنيه حساب ضريبة المبيعات المحصله = المبيعات * فئة الضريبه = 240000 * 10% = 24000 حل المطلوب اولا · اعداد الأقرار الضريبى 1- المشتريات نضع فيها قيمة تكلفة البضاعه 213062,5 2- الضريبه المخصومه نضع ماتم أعادة احتسابه 19620 جنيه 3- المبيعات نضع قيمة المبيعات 240000 4- الضريبه المحصله نضع 24000 5- الضريبه واجبة الأداء = الضريبه المحصله - الضريبه المخصومه = 24000 - 19620 = 4380 حل المطلوب ثانيا · قيود اليوميه 1- عند اثبات المشتريات من مذكورين 213062,5 ح المشتريات 19620 ح ضريبة المبيعات 817,5 ح مصلحة الضرائب العامه 233500 الى ح البنك او الصندوق 2- عند اثبات المبيعات 264000من ح الصندوق الى مذكورين 240000 ح المبيعات 24000 ح ضريبة المبيعات 3- عند سداد الأقرار 4380 من ح ضريبةالمبيعات 4380 الى ح البنك اتمنى من الله عز و جل ان اكون قد وفقت فى توضيح وجهة نظري في هذه الحالة وارجو من السادة الزملاء الأفاضل ان يدروسوا الحاله جيدا وان ينقدوها ان احتاج الأمر ذلك وذلك حتى نستفيد جميعافسبحانه وتعالى هو العليم الخبير وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,,,, أحمد سلامة |
السلامه عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذ احمد سلامه مجهود رائع وفكر يحترم ولكن اختلف معك جملة وتفصيلا فى فكرة حساب الضريبه للأتى اولا انت خالفت القانون 11 لسنة 91 فى حساب الضريبه المسدده بالجمارك ثانيا ترفض خصم الضريبه المسدده لأنها مسدده على تحسين قيمة المشتريات وذلك يعنى انك تهدر المبالغ المسدده على ذلك التحسين وهى مسدده بالفعل والذى لم يسدد هو قيمة المشتريات المحسنه ويعنى ذلك انخفاض تكلفة مشترياتك بقيمة رسم الوارد لأنها مسدد على تحسين كذلك تستبعد فرق ضريبة المبيعات المسدد على التحسين فأين يوضع فى الحسابات وكذلك بالنسبه لضريبة الأرباح التجاريه والصناعيه هل لن تقوم بتسويتها عند حساب الضريبه اخر العام لأنها مسدده على مشتريات محسنه وعاء ضريبة المبيعات هو القيمه المقدره بمعرفة الجمارك بالأضافه الى الرسوم الجمركيه (رسم الوارد) وهذا نص القانون و هو ما يتم عمله وتطبيقه من قبل مصلحة الضرائب على المبيعات وشكرا لمجهودك احمد السيد |
ستاذ احمد اشكرك على مجهودك الرائع بس المثال الى انا طرحته انا متاكد انه صح وحضرتك اكيد فكرنى اما بالنسبه لمثال حضرتك فهو مثال رائع سيستفيد منه الجميع " اريد ان اسال حضرتك سؤال انا عندى شركه تجاره ادوات كهربائيه وصاحب الشركه واخذد توكيل من شركه يونيفارسال والعبد وشركه توشيبا وعندما كنت بعمل اجراءات التاسيس طلب منى صاحب الشركه اسجل ض مبيعات عاشان ده احد الاوراق المطلوبه لعمل العقد مع تلك الشركات وهو عقد موزع بالعموله " وطبعا انا قراءت احد العقود ووجدت انه لايتحمل ضريبه المبيعات مع انه الفاتوره المصدره من الشركه بالبضاعه بها ضريبه مبيعات اتصرف ازاى مع العلم انه هناك بند صريح بيقول انه غير مطالب بسداد ضريبه مبيعات فى حين انه اشترى من الشركه بضريبه مبيعات ارجو الافاده من استاذ احمد مع العلم ايضا انه بيشترى من محلات كبيره حاجات نقصاه بخلاف عقد الموزع بالعموله ازاى اقدم اقرار ضريبه المبيعات وانه البضاعه الى بيشتريها من المحلات بضاعه اضافيه بيبعها لحسابه ببيان وليس فاتوره ضريبيه ارجو الافاده عند تقديم الاقرار بسرع استاذ احمد لانى مستعجل وخايف اسال مامور ضريبه مبيعات يورطنى بوجه نظر انا مكنش واثق فيها ارجو الافاده
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|