
سؤال الي المشرفين وكل الاعضاء
عندي بالشركة 3 مشكلات اريد ان اعرف حلاهما
- الاولي :- تم التعاقد مع شخص طبيعي ليس له ملف ضريبي علي ايجار ارض بمبلغ 150000 لمدة عام وتم خصم منه 2 % وتم توريدها علي نموذج 41
هل هذا صحيح ام خطا واذا كان خطا فما هو المعالجة الضريبية لها.
- الثانية : في الحالة السابقة تم التخارج من العقد في منتصف المدة هل يتم رد الضرائب المخصومة منه وكتابتها بالنقص في نموذج 41 ام لا.
- الثالثة : هناك مصروفات سنوات سابقة وطبقا لمعايير المحاسبة المصرية تم معالجتها في حقوق المساهمين ولكن اريد اعرف كيفية معالجتها ضريبياً هل يتم عمل
واخير اشكر جميع القائمين سواء مشرفين او اعضاء علي هذا المنتدي الرائع وعلي مجهودهم لتوصيل العلم للجميع