
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشرف محمود ابراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استلمت المنشأة شيك بمبلغ 20000ج منحة من مركز تحديث الصناعة وذلك مقابل عمل نظام حسابات للشركة وكان قد تم الاتفاق مع مكتب المحاسبة على ذلك على ان يتسلم المبلغ فور استلامه من مركز تحديث الصناعة .
فهل هذه المعالجة صحيحة :
عند استلام الشيك
20000من ح ا.القبض
20000 الى ح الايرادات الاخرى
وعند صرف المبلغ المستحق لمكتب المحاسبة نقدا ( تم صرف المبلغ من الخزينة ) وذلك بعد تحصيل الشيك فى حسابنا فى البنك
20000 من ح المصروفات الادارية (مكتب المحاسبة - اتعاب مهنية )
20000 الى ح الصندوق
ثم اقفال المصروفات فى الايرادات على اساس ان هذه الايرادات لمقابلة هذه المصروفات كالتالى:
20000 من ح الايرادات الاخرى
20000 الى ح المصروفات الادارية ( اتعاب مهنية)
هل هذه المعالجة صحيحة وجزاكم الله خيرا
|
أخي العزيز: الأستاذ أشرف
قلت أنها منحة ومع ذلك قلت أنها مقابل عمل نظام حسابات للشركة .
وأيضا ما دخل مكتب المحاسبة في الموضوع ولو كانت أتعاب لمكتب المحاسبة لماذا ينتظر هذه المنحة .
أرجو التوضيح ... وشكرا
__________________
محاسب / اشرف عبد المعبود محمد