مشاهدة النسخة كاملة : كيفية مطابقة حساب الموردين
كويمان
05-30-2009, 12:50 PM
عندي مشكلة وهي اني بطابق حساب مورد من عام 2007 الي2008 ووجدت فروق بيني وبين كشف حسابة مبيعات لم تسجل عن العام الماضي وتكلفة مبيعات عن العام الماضي كيف اعالج هذه العمليات وانا في 2009 وهل افتح حسابات لهذه العمليات وايه هيا اسم هذه الحسابات واين توضع علي دليل الحسابات وهذه الفروق اما اني سجلت المشتريات بأقل من القيمة اللي اتسجلت في كشف حساب المورد وايضا توجد مبيعات لم اسجلها ماذا افعل الوضع حرج جدا وارجو الرد
mody mody
05-30-2009, 01:12 PM
هو الموضوع مش صعب بس ارجوا الايضاح بالارقام والتواريخ وهل تم عمل ميزانية ام لا لان من الواضع ان الميزانية صافى الرح به اكيد خطأ ولا لم يتم عمل ميزانية من اساسه وفين المراجعة وهل المبيعات كانت نقدية ام احل لانه لو نقدا معنى ذلك ان الخزينة كانت خطا او البنك يعنى اكيد فى حاجات سمعت كتير بسبب هذا الخطا
ريكو 2008
05-30-2009, 08:44 PM
يجب عليك إيضاح الموضوع أكتر وبالأرقام عشان نقدر نفيدك
كويمان
06-01-2009, 11:45 AM
هو الموضوع مش صعب بس ارجوا الايضاح بالارقام والتواريخ وهل تم عمل ميزانية ام لا لان من الواضع ان الميزانية صافى الرح به اكيد خطأ ولا لم يتم عمل ميزانية من اساسه وفين المراجعة وهل المبيعات كانت نقدية ام احل لانه لو نقدا معنى ذلك ان الخزينة كانت خطا او البنك يعنى اكيد فى حاجات سمعت كتير بسبب هذا الخطا
عندي اتعاب لمكتب المراجعة عن عام 2006 وعام 2007 وعام 2008 وقمت بصرف مبلغ 30000 الف ريال اتعاب للمكتب في تاريخ 30/5/2009 كيف اسجلها وارميها علي مصرف ايه ولو رميتها علي حساب مصروفات سنوات سابقة اين اضع هذا الحساب في الدليل ومتي يعالج
كويمان
06-01-2009, 11:45 AM
يجب عليك إيضاح الموضوع أكتر وبالأرقام عشان نقدر نفيدك
عندي اتعاب لمكتب المراجعة عن عام 2006 وعام 2007 وعام 2008 وقمت بصرف مبلغ 30000 الف ريال اتعاب للمكتب في تاريخ 30/5/2009 كيف اسجلها وارميها علي مصرف ايه ولو رميتها علي حساب مصروفات سنوات سابقة اين اضع هذا الحساب في الدليل ومتي يعالج
Yasser777
06-01-2009, 08:19 PM
من المحاسب ياسر الي الزميل : بالنسبه للمصروفات الخاصه بمكتب المراجعه عن عام 2006/2007/2008فهي مصروفات توضع في مراقبه المصروفات العموميه والاداريه - سنوات سابقه
اما مصروفات اتعاب مكتب المراجعه عن عام 2009 فهي توضع في مصروفات عموميه واداريه - اتعاب مراجعه بس ياريت توزع المبلغ علي الشهور بشكل عادل
Yasser777
06-01-2009, 08:28 PM
من المحاسب ياسر : بالنسبه لموضوع الفرق في كشف حساب المورد هنا تكمن المشكله يعني واحد فيكم هو اللي صح فاذا كان هناك فرق لصالح المورد يتم تعليه حسابه بهذا الفرق او عدم التعليه وبالطبع لو كان هناك فيه فرق اكيد ليه سبب وهنا تكون المعالجه الاخري لهذا السبب غير كشف حساب المورد قد تكون المشتريات باقل من قيمتها علشان الموردين باقل من قيمتهم الحقيقيه او ان هناك مخزن من المخازن فيه مشكله في كميه البضاعه وبالتالي قيمتها اما بالنشبه لموضوع تكلفه البضاعه المباعه فانت فعلا حسبتها بناءا علي المنصرف علي الانتاج ليس اللي قام المورد بتوريده ليك يعني حسباتك في هذه الناحيه سليمه بس راجع الحسابات اللي قولتلك عليها
ايهاب دياب
02-16-2010, 07:33 PM
السلام عليكم ..
يعين في عندك مكتب محاسبة اهوه .. طيب ازاي اصلا مكتب المحاسبة اعتمد رصيد المورد بدون مطابقة ؟؟!!!
عموما بالنسبة للسنوات السابقة تحمل علي مصروف سنوات سابقة كل سنة بقيمتها ويكون القيد من مصروفات سنوات سابقة الي البنك او الصندوق لأنك لازم تقلل ونصيب 2009 يكون من حساب مصاريف مراجعة وتدقيق مباشرة
فين تحط السنوات السابقة في الدليل يكون عندك في المصروفات طبعا بند لمصروفات سنوات سابقة في شجرة حساباتك واذا مكنتش موجودة لازم تضيفها
وبالنسبة للمورد يتم معالجة الخطأ في الأرباح المبقاه ... فاذا كان المورد له فلوس معني كده انه ارباح لازم تقل ووقتها يكون من الارباح المبقاه مدينه او العكس تكون دائنة
وشكراً
اما بالنسبه
Adam_smartvillage
02-16-2010, 08:00 PM
سؤال : ما الطريقة التى تتبعها فى تسجيل حساباتك هل تستخدم القيود ؤالدفترية ام ماذا ؟
ومن الاطراف المتضررة من الخطأ ؟ حدد الهدف من التصحيح اولا ليتم تحديد طريقة التصحيح .. شكرا
اتمنى مساعدتك ...
acc_makhd
02-17-2010, 09:46 AM
عندي مشكلة وهي اني بطابق حساب مورد من عام 2007 الي2008 ووجدت فروق بيني وبين كشف حسابة مبيعات لم تسجل عن العام الماضي وتكلفة مبيعات عن العام الماضي كيف اعالج هذه العمليات وانا في 2009 وهل افتح حسابات لهذه العمليات وايه هيا اسم هذه الحسابات واين توضع علي دليل الحسابات وهذه الفروق اما اني سجلت المشتريات بأقل من القيمة اللي اتسجلت في كشف حساب المورد وايضا توجد مبيعات لم اسجلها ماذا افعل الوضع حرج جدا وارجو الرد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع محتاج معلومات اكتر من كدة بس عموما لو الغلط فى ان المشتريات لم تسجل لديك او سجلت باقل من قيمتها يكون القيد كالتالى
من حـ/ مصروفات سنوات سابقة
الى حـ/ المورد
وفى اخر العام يكون اقفال مصروفات سنوات سابفة كالتالى
من حـ/ ارباح ( خسائر ) مرحلة
الى حـ/ مصروفات سنوات سابقة
اما اذا كانت المشريات مسجلة باعلى من قيمتها او سجلت اكثر من مرة بالخطا فتكون القيود بالعكس
تحياتى
acc_makhd
02-17-2010, 09:54 AM
عندي اتعاب لمكتب المراجعة عن عام 2006 وعام 2007 وعام 2008 وقمت بصرف مبلغ 30000 الف ريال اتعاب للمكتب في تاريخ 30/5/2009 كيف اسجلها وارميها علي مصرف ايه ولو رميتها علي حساب مصروفات سنوات سابقة اين اضع هذا الحساب في الدليل ومتي يعالج
المعلومات ايضا غير كاملة حتى يتم اجراء المعالجة الصحيحة ولكن اذا كانت اتعاب مكتب المراجعة 10000 ريال فى السنة ( كتير على مستوى شغله ) ولم يتم فى السنوات السابقة اثباتهم كمستحقات فيكون القيد كالتالى
من حـ مصروفات سنوات سابفة
الى حـ البنك ( الذى تم الصرف منه طبعا )
وفى اخر العام يتم اقفال مصروفات سنوات سابقة فى الارباح او الخسائر المرحلة ( حقوق الملكية )
اما اذا تم اثباتهم فى السابق كمستحقات فيكون القيد كالتالى
من حـ المستحقات ( اتعاب مراجعة مستحقة او اى مسمى تم تسميته به لديكم )
الى حـ البنك ( الذى تم الصرف منه طبعا )
تحياتى
mr-mostafa
02-17-2010, 11:20 AM
خد موافقة من المالك او المراجع وابدأ الرصيد مع السنه الجديد ورحله على حسابه ،،، وكبر دماغك وفهم المراجع كدا ،،، وكل عيش
وليـد صلاح اللقاني
02-19-2010, 10:43 AM
عندي مشكلة وهي اني بطابق حساب مورد من عام 2007 الي2008 ووجدت فروق بيني وبين كشف حسابة مبيعات لم تسجل عن العام الماضي وتكلفة مبيعات عن العام الماضي كيف اعالج هذه العمليات وانا في 2009 وهل افتح حسابات لهذه العمليات وايه هيا اسم هذه الحسابات واين توضع علي دليل الحسابات وهذه الفروق اما اني سجلت المشتريات بأقل من القيمة اللي اتسجلت في كشف حساب المورد وايضا توجد مبيعات لم اسجلها ماذا افعل الوضع حرج جدا وارجو الرد
الزميل كويمان
بعد التحية
بالنسبة الى اجابة سؤالك الكريم
بالرجوع الى معيار المحاسبة المصرر رقم (5) والمناظر للمعيار الدولى رقم ( 8 ) بشأن السياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات الحسابية والاخطاء
نجد التالى
تم إالغاء حسابي ايرادات سنوات سابقة ومصاريف سنوات سابقة والمعالجة تتم بطريقتين
الطريقة القياسية
يتم تحميل الايراد او المصروف على حساب الارباح والخسائر المرحلة
الطريقة البديلة
يتم تحميل الايراد او المصروف على الحساب الذى يخصه وتحمل ضمن مصاريف او ايرادات العام
وبالتوفيق
moutaz974
12-18-2010, 07:09 PM
السلا عليكم
ابن مصر86
12-18-2010, 08:28 PM
ياخى الحبيب يستحسن ذكر مشكلتك للاخوة الكرام .. اساتذتنا اصحاب الخبرة ... لان طرحك للموضوع مش واضح
يجب توضيح كيف حد الفرق بينك وبين المورد وسبب عدم تسجيل المبيعات ...
saufeldeen
03-11-2011, 03:20 PM
مشكوووووووووووور
nadayousef
05-29-2012, 08:24 PM
ارجو الشرح تفصيلا
الابراهيمى
11-27-2012, 06:54 AM
صيغة خطاب مطابقة الرصيد
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025