إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-30-2009, 12:50 PM
  #1
كويمان
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 29
افتراضي كيفية مطابقة حساب الموردين

عندي مشكلة وهي اني بطابق حساب مورد من عام 2007 الي2008 ووجدت فروق بيني وبين كشف حسابة مبيعات لم تسجل عن العام الماضي وتكلفة مبيعات عن العام الماضي كيف اعالج هذه العمليات وانا في 2009 وهل افتح حسابات لهذه العمليات وايه هيا اسم هذه الحسابات واين توضع علي دليل الحسابات وهذه الفروق اما اني سجلت المشتريات بأقل من القيمة اللي اتسجلت في كشف حساب المورد وايضا توجد مبيعات لم اسجلها ماذا افعل الوضع حرج جدا وارجو الرد
كويمان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-30-2009, 01:12 PM
  #2
mody mody
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 542
افتراضي مشاركة: هوه مفيش حد عارف يجاوب ليه كده بس؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هو الموضوع مش صعب بس ارجوا الايضاح بالارقام والتواريخ وهل تم عمل ميزانية ام لا لان من الواضع ان الميزانية صافى الرح به اكيد خطأ ولا لم يتم عمل ميزانية من اساسه وفين المراجعة وهل المبيعات كانت نقدية ام احل لانه لو نقدا معنى ذلك ان الخزينة كانت خطا او البنك يعنى اكيد فى حاجات سمعت كتير بسبب هذا الخطا
mody mody غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-30-2009, 08:44 PM
  #3
ريكو 2008
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 11
افتراضي مشاركة: هوه مفيش حد عارف يجاوب ليه كده بس؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يجب عليك إيضاح الموضوع أكتر وبالأرقام عشان نقدر نفيدك
ريكو 2008 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-01-2009, 11:45 AM
  #4
كويمان
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 29
افتراضي مشاركة: هوه مفيش حد عارف يجاوب ليه كده بس؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mody mody مشاهدة المشاركة
هو الموضوع مش صعب بس ارجوا الايضاح بالارقام والتواريخ وهل تم عمل ميزانية ام لا لان من الواضع ان الميزانية صافى الرح به اكيد خطأ ولا لم يتم عمل ميزانية من اساسه وفين المراجعة وهل المبيعات كانت نقدية ام احل لانه لو نقدا معنى ذلك ان الخزينة كانت خطا او البنك يعنى اكيد فى حاجات سمعت كتير بسبب هذا الخطا
عندي اتعاب لمكتب المراجعة عن عام 2006 وعام 2007 وعام 2008 وقمت بصرف مبلغ 30000 الف ريال اتعاب للمكتب في تاريخ 30/5/2009 كيف اسجلها وارميها علي مصرف ايه ولو رميتها علي حساب مصروفات سنوات سابقة اين اضع هذا الحساب في الدليل ومتي يعالج
كويمان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-01-2009, 11:45 AM
  #5
كويمان
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 29
افتراضي مشاركة: هوه مفيش حد عارف يجاوب ليه كده بس؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريكو 2008 مشاهدة المشاركة
يجب عليك إيضاح الموضوع أكتر وبالأرقام عشان نقدر نفيدك
عندي اتعاب لمكتب المراجعة عن عام 2006 وعام 2007 وعام 2008 وقمت بصرف مبلغ 30000 الف ريال اتعاب للمكتب في تاريخ 30/5/2009 كيف اسجلها وارميها علي مصرف ايه ولو رميتها علي حساب مصروفات سنوات سابقة اين اضع هذا الحساب في الدليل ومتي يعالج
كويمان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-01-2009, 08:19 PM
  #6
Yasser777
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: Egypt
العمر: 39
المشاركات: 9
افتراضي مشاركة: هوه مفيش حد عارف يجاوب ليه كده بس؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من المحاسب ياسر الي الزميل : بالنسبه للمصروفات الخاصه بمكتب المراجعه عن عام 2006/2007/2008فهي مصروفات توضع في مراقبه المصروفات العموميه والاداريه - سنوات سابقه
اما مصروفات اتعاب مكتب المراجعه عن عام 2009 فهي توضع في مصروفات عموميه واداريه - اتعاب مراجعه بس ياريت توزع المبلغ علي الشهور بشكل عادل
Yasser777 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-01-2009, 08:28 PM
  #7
Yasser777
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: Egypt
العمر: 39
المشاركات: 9
افتراضي مشاركة: هوه مفيش حد عارف يجاوب ليه كده بس؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من المحاسب ياسر : بالنسبه لموضوع الفرق في كشف حساب المورد هنا تكمن المشكله يعني واحد فيكم هو اللي صح فاذا كان هناك فرق لصالح المورد يتم تعليه حسابه بهذا الفرق او عدم التعليه وبالطبع لو كان هناك فيه فرق اكيد ليه سبب وهنا تكون المعالجه الاخري لهذا السبب غير كشف حساب المورد قد تكون المشتريات باقل من قيمتها علشان الموردين باقل من قيمتهم الحقيقيه او ان هناك مخزن من المخازن فيه مشكله في كميه البضاعه وبالتالي قيمتها اما بالنشبه لموضوع تكلفه البضاعه المباعه فانت فعلا حسبتها بناءا علي المنصرف علي الانتاج ليس اللي قام المورد بتوريده ليك يعني حسباتك في هذه الناحيه سليمه بس راجع الحسابات اللي قولتلك عليها
Yasser777 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-16-2010, 07:33 PM
  #8
ايهاب دياب
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 16
افتراضي مشاركة: هوه مفيش حد عارف يجاوب ليه كده بس؟؟؟؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم ..

يعين في عندك مكتب محاسبة اهوه .. طيب ازاي اصلا مكتب المحاسبة اعتمد رصيد المورد بدون مطابقة ؟؟!!!

عموما بالنسبة للسنوات السابقة تحمل علي مصروف سنوات سابقة كل سنة بقيمتها ويكون القيد من مصروفات سنوات سابقة الي البنك او الصندوق لأنك لازم تقلل ونصيب 2009 يكون من حساب مصاريف مراجعة وتدقيق مباشرة

فين تحط السنوات السابقة في الدليل يكون عندك في المصروفات طبعا بند لمصروفات سنوات سابقة في شجرة حساباتك واذا مكنتش موجودة لازم تضيفها

وبالنسبة للمورد يتم معالجة الخطأ في الأرباح المبقاه ... فاذا كان المورد له فلوس معني كده انه ارباح لازم تقل ووقتها يكون من الارباح المبقاه مدينه او العكس تكون دائنة

وشكراً


اما بالنسبه
ايهاب دياب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-16-2010, 08:00 PM
  #9
Adam_smartvillage
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 40
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: هوه مفيش حد عارف يجاوب ليه كده بس؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سؤال : ما الطريقة التى تتبعها فى تسجيل حساباتك هل تستخدم القيود ؤالدفترية ام ماذا ؟
ومن الاطراف المتضررة من الخطأ ؟ حدد الهدف من التصحيح اولا ليتم تحديد طريقة التصحيح .. شكرا
اتمنى مساعدتك ...
Adam_smartvillage غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2010, 09:46 AM
  #10
acc_makhd
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: الاسكندرية
العمر: 46
المشاركات: 121
افتراضي مشاركة: كيفية مطابقة حساب الموردين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كويمان مشاهدة المشاركة
عندي مشكلة وهي اني بطابق حساب مورد من عام 2007 الي2008 ووجدت فروق بيني وبين كشف حسابة مبيعات لم تسجل عن العام الماضي وتكلفة مبيعات عن العام الماضي كيف اعالج هذه العمليات وانا في 2009 وهل افتح حسابات لهذه العمليات وايه هيا اسم هذه الحسابات واين توضع علي دليل الحسابات وهذه الفروق اما اني سجلت المشتريات بأقل من القيمة اللي اتسجلت في كشف حساب المورد وايضا توجد مبيعات لم اسجلها ماذا افعل الوضع حرج جدا وارجو الرد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع محتاج معلومات اكتر من كدة بس عموما لو الغلط فى ان المشتريات لم تسجل لديك او سجلت باقل من قيمتها يكون القيد كالتالى
من حـ/ مصروفات سنوات سابقة
الى حـ/ المورد
وفى اخر العام يكون اقفال مصروفات سنوات سابفة كالتالى
من حـ/ ارباح ( خسائر ) مرحلة
الى حـ/ مصروفات سنوات سابقة
اما اذا كانت المشريات مسجلة باعلى من قيمتها او سجلت اكثر من مرة بالخطا فتكون القيود بالعكس

تحياتى
acc_makhd غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:35 PM