بعد الانتهاء من اعداد وتقديم اقرار ضريبة المبيعات عن شهر 7 واثبات قيمة المبيعات الخاضعة للضريبة فيه.
فؤجئت انه هناك فواتير مبيعات كان من المفترض ان يتم تسجيلها ضمن اقرار شهر 7
ولكن حدث خطا ولم يتم تسجيلها ضمن الاقرار
والمشكلة انه تم اكتشاف هذا الموضوع الان فقط ونحن في شهر 10 !!!
والسؤال:
ما هي الطريقة الصحيحة لتسجيل تلك الفواتير محاسبيا وفي الاقرار الضريبي ؟
وهل هناك مشكلة لو تم تسجيل تلك المبيعات ضمن اقرار شهر 8 ( اقرار الشهر الحالي ) ؟